岗位职责:
1、依据审计计划或审计项目,编制具体审计方案,按照审计业务操作规范收集、审核资料数据,履行合规的审、验、核程序,并严守业务秘密,确保审计过程的效率性、严密性。
2、具体实施对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计,配合外部会计师事务所进行审计。
3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求。
4、根据公司决定意见,组织对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为会同相关部门领导进行审计。
5、具体实施对公司的内部管理制度的审计,以检验其是否健全、严密和有效。
6、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告。
7、组织对相关的审计资料、文件进行归档管理。
8、完成公司领导交给的其他工作。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,本科及以上学历。
2、具有1年以上公司内审工作经验,熟悉财务、审计工作流程、审计方法,优秀应届生也可以参加公司应聘。
3、熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规,熟悉企业内部控制及内部审计规范。
4、工作严谨、有责任心及团队协作精神,高度的职业道德。